أرباح “المطاحن الأولى” تقفز 183% إلى 57.5 مليون ريال خلال الربع الرابع 2023
الاقتصاد.الرياض
تم النشر في الأثنين 2024-03-11قفز صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة المطاحن الأولى إلى 57.5 مليون ريال خلال الربع الرابع، مقابل 20.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 183%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ( 12 شهراً).
وبلغ الربح التشغيلي 74 مليون ريال في الربع الرابع مقابل 37 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة 99%.
كما بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 12 أشهر 220 مليون ريال مقابل 218 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 1.2%.
وبلغت ربحية السهم في الفترة الحالية 3.97 ريال مقابل 24.33 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
يعود سبب الارتفاع في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفعت الإيرادات بنسبة 8.8% لتصل إلى 246.6 مليون ريال في الربع الحالي مقارنة بـ 226.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، حيث جاء هذا الارتفاع مدعوماً من جميع الأصناف وبشكل رئيسي في مبيعات منتجات الدقيق بنسبة 11.8% و مبيعات الأعلاف بنسبة 6.0%. كما نمت مبيعات النخالة بنسبة 2.4% على أساس سنوي نتيجة لقرار الشركة بإعطاء الأولوية بالتخصيص لدعم منتجات الأعلاف تلبيةً للطلب المتزايد عليها.
ويرجع سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الربح في الربع الحالي بنسبة 183.4% مقارنة بـالربع المماثل من العام السابق، ليبلغ 57.5 مليون ريال سعودي مقابل 20.3 مليون ريال سعودي وبارتفاع قدره 37.2 مليون ريال سعودي، حيث يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
1) نمو اجمالي الإيرادات بنسبة 8.8% على أساس سنوي مدعوماً بإطلاق منتجات مصنع المخاليط ومطحنة بيزا (دقيق تشاكي أتا ودقيق القمح الكامل بنسبة 100%).
2) تسجيل مصاريف غير مكررة ولمرة واحدة في الربع المماثل من العام السابق بنحو 19 مليون ريال سعودي متمثلة في تصحيح الإهلاكات ومخصص قضايا قانونية ومصاريف الاكتتاب العام الأخرى.
بلغت الإيرادات في الربع الرابع من العام الحالي 246.6 مليون ريال سعودي مقابل 248.1 مليون ريال سعودي في الربع السابق، وبانخفاض قدره 0.6%. يعود هذا الانخفاض الطفيف إلى انخفاض حجم مبيعات النخالة بنسبة 16% والذي يعود في الأساس لتسجيل حجم مبيعات بمستويات أعلى في الربع السابق “الربع الثالث للعام الحالي” بعد تسجيل انخفاض في الربع الثاني من العام 2023م، والذي انتهى بتحقيق فائض في المخزون الذي ساهم بدعم الطلب في الربع الثالث. كما أظهرت مبيعات منتجات الدقيق نمواً بنسبة 2.2% بما يتماشى مع الطلب في السوق.
فيما ارتفع صافي الربح في الربع الحالي بنسبة 6.4% مقارنة بالربع السابق من العام الحالي ليصل إلى 57.5 مليون ريال سعودي مقارنة ب 54.0 مليون ريال سعودي في الربع السابق، وبزيادة قدرها 3.5 مليون ريال سعودي. يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي الى الزيادة في حجم المبيعات للدقيق مدعوماً بمبيعات المنتجات الجديدة مثل مصنع المخاليط ومطحنة بيزا (دقيق تشاكي أتا ودقيق القمح الكامل بنسبة 100%).
وارتفعت الإيرادات في الفترة الحالية من العام مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق بنسبة 5.5% لتصل إلى 964.3 مليون ريال سعودي مقابل 913.6 مليون ريال سعودي. ويعود ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى ما يلي:
1) الزيادة في مبيعات منتجات الدقيق بنسبة 9.0% كأحد أكبر قطاعات منتجات الشركة، على الرغم من التوقف المؤقت لتحديث الطاقة الإنتاجية للمطحنة سي (Mill C) في مصنع جدة، مدعوماً بإطلاق مشاريع المنتجات الجديدة والنمو القوي في مبيعات العبوات الصغيرة. حيث تجدر الإشارة هنا الى أنه وللمرة الأولى سجلت الشركة مبيعات في فئة المخاليط الجاهزة والتي تم إطلاقها مؤخراً بالإضافة الى مبيعات منتجات مطحنة بيزا.
2) سجلت مبيعات “الأولى” العلامة التجارية الخاصة بمبيعات التجزئة نموًا بنسبة 37% في مبيعات العبوات الصغيرة وذلك على أساس سنوي، مما يعكس تقدم الشركة في تحقيق نمواً ملحوظاً في هذا قطاع سوق التجزئة شديد المنافسة.
3) النمو في مبيعات النخالة بنسبة 5.9% مدفوعة بنجاح استراتيجية الشركة في بناء وتنويع قاعدة عملائها وزيادة تغطيتها الجغرافية في جميع أنحاء المملكة.
4) أما فيما يخص منتجات الأعلاف فقد تراجعت بشكل طفيف بنسبة 1% على الرغم من الزيادة في الكميات المباعة بنسبة 9% على أساس سنوي. حيث يعود ذلك التراجع لفترة النصف الأول من العام وذلك لمواكبة التنافسية بتخفيض أسعار منتجات الاعلاف كنتيجة لانخفاض الطلب وامتداد موسم الأمطار في المملكة.
كما ارتفع صافي الربح في الفترة الحالية من العام مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق بنسبة 1.25% ليصل إلى 220.2 مليون ريال سعودي مقابل 217.5 مليون ريال سعودي. يأتي ذلك على الرغم من تسجيل تكاليف الفائدة الخاصة بتحويل التمويل طويل الأجل بعد إتمام عملية الاندماج مع الشركة الأم “رحى الصافي للأغذية” والبدء بقيده في سجلات شركة المطاحن الأولى بتاريخ 15/09/2022م. وبإستثناء تأثير تكاليف أسعار الفائدة هذه، فإن صافي الربح عن الفترة الحالية على أساس المثل سيسجل زيادة تقريبة بنسبة 17.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
يعود السبب الرئيسي لتحسن مستويات الربحية إلى ارتفاع قيم وأحجام مبيعات الشركة عموماً والتي تصدرتها مبيعات منتجات الدقيق، هذا بالإضافة إلى إعادة ضبط وإدارة المصاريف العمومية والإدارية لتسجل إنخفاضاً بنحو 24 مليونًا شاملةً بعض المصاريف غير المتكررة والمسجلة لمرة واحدة.
كما سجلت مصروفات البيع والتوزيع ارتفاعاً بنسبة 21.5% خلال العام 2023م نتيجة لإضافة تكاليف المشاريع الجديدة، و الاستثمار الإضافي في العلامة التجارية “الأولى”، فضلاً عن المصاريف المتعلقة بنقل المخزون بين الفروع لدعم توقف المطحنة سي المؤقت في مصنع جدة و بعض التكاليف التنظيمية الأخرى.
معلومات اضافية:
بالنظر لملخص مساهمة منتجات شركة المطاحن الأولى في الإيرادات فهي كما يلي:
شكلت مبيعات الدقيق في الربع الرابع من عام 2023م ما نسبته 57.1% من إجمالي الإيرادات مقارنة بـ 55.6% للربع ذاته من العام السابق (57.3% منذ بداية عام 2023م مقابل 55.5% عن العام السابق) حيث يأتي ذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بإطلاق مشاريع المنتجات الجديدة، والنمو في حجم المبيعات كنتيجة تحسن تنوع مزيج المنتجات والتقدم في مبيعات العلامة التجارية “الأولى”.
وحيث شكلت مبيعات الأعلاف ما نسبته 32.5% في الربع الحالي من العام 2023م مقارنة بـ 33.4% في الربع ذاته من العام السابق (28.1% منذ بداية عام 2023م مقابل 30.0% عن الفترة ذاتها من العام السابق) ويعود ذلك لمواكبة التنافسية لأسعار الأعلاف وانخفاض حجم الطلب في النصف الأول من العام نتيجة طول فترة موسم هطول الأمطار.
في حين بلغت مبيعات النخالة 10.3% في الربع الحالي من العام 2023م مقارنة بـ 11.0% في الربع ذاته من العام السابق (14.6% منذ بداية عام 2023م مقابل 14.5% عن الفترة ذاتها من العام السابق) مدفوعة بنجاح استراتيجية الشركة في بناء وتنويع قاعدة عملائها وزيادة تغطيتها الجغرافية في المملكة.
– حافظت شركة المطاحن الأولى على هوامش ربح جيدة بمعدلات 22.8% عن السنة المالية 2023م، و23.3% عن الربع الرابع العام.
– سجلت الشركة معدلات استغلال للسعة الانتاجية لطحن القمح بنسبة 88%، بما يمثل زيادة قدرها 3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (مدة التشغيل 322 يومًا ” بإضافة 10 أيام مقارنة بالعام الماضي”).
*تم احتساب ربحية السهم العائدة إلى مساهمي الشركة للسنة (EPS) على أساس متوسط عدد الأسهم العادية المرجح لربحية السهم الأساسية والمخفضة والذي بلغ 55,500,000 سهم لفترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقارنة بـ 8,939,726 في عام 2022م (المصدر: القوائم المالية السنوية للشركة، إيضاح رقم 37.1).